Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2003.gada 6.augustāNr.574

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 23.oktobra lēmumā Nr.807
“Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2003.-2006.gadam”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un 15.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmumu Nr.113 “Par investīcijām 2003.gadā”, kā arī, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, piesaistot finansu resursus un plānojot budžeta līdzekļu līdzfinansējuma izlietojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 23.oktobra lēmumā Nr.807
    “Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2003.-2006.gadam” saskaņā ar pielikumu.

  2. Budžeta veiksmīgas izpildes gadījumā Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānā iekļaut papildus, kā prioritārus, sekojošus objektus: sākumskolas "Taurenītis" sporta zāli, Pumpuru vidusskolas sporta laukumu.

  3. Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāna 2003.- 2006.gadam izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

  4. Ekonomikas un attīstības nodaļai (Z.Grūbe) sagatavot investīciju plāna grozījumus 2004.-2007.gadam.

Priekšsēdētājs J.Hlevickis

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 6.augusta lēmumu Nr.574

Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāns 2003. - 2006.gadam
BudžetaKopā
KodsNozareizpilde 2003-2006 2003 2004 2005 2006 2007 (inform.)

2002budžetsVIPkredītsbudžetsVIPkredītsbudžetsVIPkredītsbudžetsVIPkredītsbudžetsVIPkredītsbudžetsVIP kredīts
01Pārvalde65,5374,00,00,0126,0 104,0 71,0 73,0
-domes ēkas zāles remonts 26,0

64,0

-Jūras iela 3 100,0

40,0

03Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardz. 10,0139,20,00,019,2 40,0 40,0 40,0
Postenis Dubultos,Kauguros

9,2

Glābšanas stacijas remonts 10,0 40,0 40,0 40,0
04Izglītība292,9934,7107,0328,0307,70,00,0200,00,0328,0262,0107,00,0165,00,00,00,00,00,0
-Majoru pamatskola 11,7 0,0 328,057,0107,0

-Skolu valdes remonts 46,0

-Olimpiskais centrs 100,0

50,0 55,0

-Izglītības iestādes 150,0

150,0 150,0 165,0

05Veselība17,555,00,00,010,00,00,010,00,00,015,00,00,020,00,00,00,00,00,0
-BOPU "Slokas slimnīca"

-logu nomaiņa 5,0

-BOP SIA "Kauguru prim.ves.apr.centr"

-logu nomaiņa 5,0

06Sociālā sfēra0,084,50,00,027,00,00,00,00,00,00,00,00,057,50,00,00,00,00,0
-BOP SIA "Sociālās aprūpes centrs''Saulstari''

jumta remonts 27,0

07Dzīvokļu un komunālā saimniecība582,33447,9203,51681,3596,70,00,0844,0203,51369,3738,50,0312,0922,00,00,0346,70,00,0
-Sociālā māja Nometņu 2a

-projekts 12,0

-jumts 50,0

-kapitālais remonts

312,0 312,0

Sporta zāle Nometņu 2a

-projekts 12,0

-kapitālais remonts 75,3

-Rezerve dzīvojamā fonda kap.rem. 6,6

-Ielu asfalta seguma remonts 194,0

480,0 480,0 480,0
-Sabiedriskās tualetes,ēku nojaukš. 20,0

40,0 40,0 40,0
Dzīves kvalit uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vaj. 10,0

-Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts 86,80,00,0173,0203,51057,3167,50,00,0351,00,0 346,7
-Slokas NAI

173203,5552,0 351,0 242,5
-Kauguru AS būvniecība

505,3 104,2
-Sistēmas attīstība 86,8

167,5
Bez tam plānojami lielie ieguldījumi

ārpus kapit.celtn. un kap.remonta izdevumiem 130,00,00,0151,00,00,051,00,00,051,00,0
- Meliorācija,rekonstr.grāvju uztur. 80,0

100,0
- Grantēto ielu remonts 30,0

30,0 30,0 30,0
- Detālplānojums 20,0 21,0 21,0 21,0
08Brīvais laiks, sports, kultūra136,0490,5200,0450,0152,80,0450,0111,2200,00,0218,00,00,08,50,0
Bibliotēkas 21,8

Dzintaru koncertzāle 9,5

30,0

Rezerve 5,0

5,0 5,0 5,0

-Jūrmalas teātris - logu nomaiņa 5,0

17,2 7,5

-Jūrmalas pilsētas muzejs 2.kārta 7,0 450,0 200,0 200,0

-Pilsētas stadions Slokā 100,0

50,00

t.sk. projektēšana 25,0

-Kauguru kultūras nams 4,5

9,0 5,5 3,5

12Transports un sakari504,01730,92000,01850,0433,00,01850,0516,52000,00,0524,50,00,0256,90,0
-Lielupes tilts ar pievedc. 750,0500,02000,0 500,0 250,0

-Jomas ielas 2.kārta 171,3 1100,0

-Ielu kap. būvniecība (Viestura iela) 231,7

-Satiksmes plūsmas organiz. modernizācija 30,0

16,5

24,5 6,9

KOPĀ:1608,26910,02510,54309,31672,40,02300,01825,72403,51697,31869,0107,0312,01542,90,0 346,7

KOPĀ PAMATBUDŽETS

kas tiek ņemts vērā kredīta aprēķināšanai8 216

11 235

11 572

11 920

12 280

KOPĀ SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI1 742

869

813

813

813

KOPĀ KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS9 958

12 104

12 385

12 733

13093

KC,KR + kredīti, kred.procenti27,7

24,2

24,4

22,3

22,3

Uzturēšana %72,3

75,8

75,6

77,7

77,7